Faktúra 20499/24

Faktúra doručená:19.11.2024
Číslo objednávky:185/24

Dodávateľ
METRO Cash & Carry SR s.r.o.
Senecká cesta 1881
900 28 Ivánka pri Dunaji
IČO:45952671
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO:00158569

ceny sú vrátane DPH
servírovacia termoska
Názov položky
servírovacia termoska
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 33,62 EUR