Faktúra doručená: | 13.9.2024 |
Číslo zmluvy: | 9600491851 |
|
|
|
Dodávateľ |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Mlynské nivy 44/a |
825 11 Bratislava |
|
Odberateľ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov |
Ul. 1. mája 1264 |
020 01 Púchov |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
el. energia vyúčt. 8/2024 škola |
Názov položky |
el. energia vyúčt. 8/2024 TV |
el. energia vyúčt. 8/2024 ŠJ |
el. energia vyúčt. 8/2024 bufet |
el. energia vyúčt. 8/2024 OV cukrár |
el. energia vyúčt. 8/2024 cukráreň Akadémia |
el. energia vyúčt. 8/2024 kaderníctvo Akadémia |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
796,51 EUR |