Faktúra 20198/24

Faktúra doručená:15.5.2024
Číslo objednávky:070/24

Dodávateľ
TRNÍK - SLUŽBY, s. r. o.
Nosice 51
020 01 Púchov
IČO:46750410
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO:00158569

ceny sú vrátane DPH
prečistenie odpadovej kanalizácie
Názov položky
prečistenie odpadovej kanalizácie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 294,00 EUR