Faktúra doručená: | 11.4.2024 |
Číslo zmluvy: | 100/2017/1264 |
|
|
|
Dodávateľ |
MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. |
Sedlišťská 1446/7 |
020 01 Púchov |
|
Odberateľ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov |
Ul. 1. mája 1264 |
020 01 Púchov |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
teplo vyúčtovnaie 3/2024 škola |
Názov položky |
teplo 3/2024 vyúčt. TV |
teplo 3/2024 vyúčt. ŠJ |
teplo 3/2024 vyúčt. OV cukrár |
teplo 3/2024 vyúčt. cukráreň Akadémia |
teplo 3/2024 vyúčt. kaderníctvo Akadémia |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
5 563,68 EUR |