Faktúra doručená: | 14.3.2024 |
Číslo zmluvy: | 9600491851 |
|
|
|
Dodávateľ |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Mlynské nivy 44/a |
825 11 Bratislava |
|
Odberateľ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov |
Ul. 1. mája 1264 |
020 01 Púchov |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
el. energia 2/2024 vyúčt. škola |
Názov položky |
el.energia 2/204 vyúčt. TV |
el.energia 2/204 vyúčt. ŠJ |
el.energia 2/204 vyúčt. bufet |
el.energia 2/204 vyúčt. OV cukrár |
el.energia 2/204 vyúčt. cukráreň Akadémia |
el.energia 2/204 vyúčt. kaderníctvo Akadémia |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 048,22 EUR |