Faktúra doručená: | 06.2.2024 |
Číslo zmluvy: | 4412008 |
|
|
|
Dodávateľ |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Nová 133 |
017 01 Považská Bystrica |
|
Odberateľ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov |
Ul. 1. mája 1264 |
020 01 Púchov |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
voda, stočné 1/2024 škola |
Názov položky |
zrážky 11/2023-1/2024 TV |
zrážky 11/2023-1/2024 ŠJ |
zrážky 11/2023-1/2024 OV cukrár |
zrážky 11/2023-1/2024 cukráreň Akadémia |
zrážky 11/2023-1/2024 kaderníctvo Akadémia |
voda 12/2023-1/2024 TV |
voda 12/2023-1/2024 ŠJ |
voda 12/2023-1/2024 OV cukrár |
voda 12/2023-1/2024 OV cukráreň Akadémia |
voda 12/2023-1/2024 OV kaderníctvo Akadémia |
stočné 12/2023-1/2024 TV |
stočné 12/2023-1/2024 ŠJ |
stočné 12/2023-1/2024 OV cukrár |
stočné 12/2023-1/2024 cukráreň Akadémia |
stočné 12/2023-1/2024 kaderníctvo Akadémia |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 054,78 EUR |