Faktúra 20585/23

Faktúra doručená:15.1.2024
Číslo zmluvy:9600491851

Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO:35815256
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO:00158569

ceny sú vrátane DPH
el. energia 12/2023 vyúčt. škola
Názov položky
el. energia 12/2023 vyúčt. TV
el. energia 12/2023 vyúčt. ŠJ
el. energia 12/2023 vyúčt. bufet
el. energia 12/2023 vyúčt. OV cukrár
el. energia 12/2023 vyúčt. cukráreň Akadémia
el. energia 12/2023 vyúčt. kaderníctvo Akadémia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 499,50 EUR