Faktúra doručená: | 14.12.2023 |
Číslo zmluvy: | 9600491851 |
|
|
|
Dodávateľ |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Mlynské nivy 44/a |
825 11 Bratislava |
|
Odberateľ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov |
Ul. 1. mája 1264 |
020 01 Púchov |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
el.energia 11/2023 vyúčt. škola |
Názov položky |
el. energia 11/2023 vyúčt. TV |
el. energia 11/2023 vyúčt. ŠJ |
el. energia 11/2023 vyúčt. bufet |
el. energia 11/2023 vyúčt. OV cukrár |
el. energia 11/2023 vyúčt. cukráreň Akadémia |
el. energia 11/2023 vyúčt. kaderníctvo Akadémia |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 645,80 EUR |