Faktúra 20521/23

Faktúra doručená:28.11.2023
Číslo objednávky:180/23

Dodávateľ
GRAFID, s.r.o.
Pod hájom 1090/63
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:47576804
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO:00158569

ceny sú vrátane DPH
čistiace prostriedky
Názov položky
čistiace prostriedky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 12,74 EUR