Faktúra 20514/23

Faktúra doručená:23.11.2023
Číslo objednávky:185/23

Dodávateľ
Elena Šulíková
Pribinova 1639
020 01 Púchov
IČO:36888591
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO:00158569

ceny sú vrátane DPH
údržbársky materiál
Názov položky
údržbársky materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 103,10 EUR