Faktúra 20471/23

Faktúra doručená:08.11.2023
Číslo zmluvy:4412008

Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133
017 01 Považská Bystrica
IČO:36672076
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO:00158569

ceny sú vrátane DPH
zrážky 8-10/2023, voda,stočné 10/2023 škola
Názov položky
zrážky 8-10/2023 ŠJ
zrážky 8-10/2023 TV
zrážky 8-10/2023 OV cukrár
zrážky 8-10/2023 cukráreň Akadémia
zrážky 8-10/2023 kaderníctvo Akadémia
voda 10/2023 TV
voda 10/2023 ŠJ
voda 10/2023 OV cukrár
voda 10/2023 cukráreň Akadémia
voda 10/2023 kaderníctvo Akadémia
stočné 10/2023 ŠJ
stočné 10/2023 TV
stočné 10/2023 OV cukrár
stočné 10/2023 cukráreň Akadémia
stočné 10/2023 kaderníctvo Akadémia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 098,65 EUR