Faktúra doručená: | 09.11.2023 |
Číslo zmluvy: | 9600437123 |
|
|
|
Dodávateľ |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Mlynské nivy 44/a |
825 11 Bratislava |
|
Odberateľ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov |
Ul. 1. mája 1264 |
020 01 Púchov |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
el.energia 4/2023 oprava škola |
Názov položky |
el. energia 4/2023 oprava TV k fa č. 20199 |
el. energia 4/2023 oprava ŠJ k fa č. 20199 |
el. energia 4/2023 oprava bufet k fa č. 20199 |
el. energia 4/2023 oprava OV cukrár k fa č. 20199 |
el. energia 4/2023 oprava cukráreň Akadémia k fa č. 20199 |
el. energia 4/2023 oprava kaderníctvo Akadémia k fa č. 20199 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
-502,30 EUR |