Faktúra 20413/23

Faktúra doručená:04.10.2023
Číslo zmluvy:11/2017/1264

Dodávateľ
MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.
Sedlišťská 1446/7
020 01 Púchov
IČO:31632157
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO:00158569

ceny sú vrátane DPH
teplo 9/2023 vyúčt. škola
Názov položky
teplo 9/2023 vyúčt. TV
teplo 9/2023 vyúčt. ŠJ
teplo 9/2023 vyúčt. OV cukrár
teplo 9/2023 vyúčt. cukráreň Akadémia
teplo 9/2023 vyúčt. kaderníctvo Akadémia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 907,24 EUR