Faktúra 20342/23

Faktúra doručená:28.8.2023
Číslo objednávky:116/23

Dodávateľ
TRNÍK - SLUŽBY, s. r. o.
Nosice 51
020 01 Púchov
IČO:46750410
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO:00158569

ceny sú vrátane DPH
oprava strechy
Názov položky
oprava strechy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 564,00 EUR