Faktúra doručená: | 08.8.2023 |
Číslo zmluvy: | 4412008 |
|
|
|
Dodávateľ |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Nová 133 |
017 01 Považská Bystrica |
|
Odberateľ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov |
Ul. 1. mája 1264 |
020 01 Púchov |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
zrážky, voda,stočné 7/2023 škola |
Názov položky |
zrážky 5-7/2023 TV |
zrážky 5-7/2023 ŠJ |
zrážky 5-7/2023 OV cukrár |
zrážky 5-7/2023 cukráreň Akadémia |
zrážky 5-7/2023 kaderníctvo Akadémia |
voda 7/2023 TV |
voda 7/2023 ŠJ |
voda 7/2023 OV cukrár |
voda 7/2023 cukráreň Akadémia |
voda 7/2023 kaderníctvo Akadémia |
stočné 7/2023 TV |
stočné 7/2023 ŠJ |
stočné 7/2023 OV cukrár |
stočné 7/2023 cukráreň Akadémia |
stočné 7/2023 kaderníctvo Akadémia |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
736,51 EUR |